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财务室工作制度

编辑日期:2009/11/12   作者:area_admin   来源:区级管理员   点击次数:

1、严格遵守《会计法》,熟悉财会法规制度,协助学校领导执行财经纪律,进行财务监督,掌握收支原则,每月向上级、校长室、总务处报告一次收支情况,为领导和主管部门提供可靠的会计资料。负责办理学校的上级拨款、杂费、教师公积金、保险等项财务工作。

2、做好记帐、算帐、审核、报帐工作,按时装订和妥善保管好会计凭证、帐务报表,年初应将上年度形成的财务档案资料收集齐全,分类整理,及时立卷归档;负责帐面收据领取、登记、发放、回收工作;负责固定资产帐(卡)、材料明细帐、政府采购辅助帐等建帐登记、报销工作;掌握全校资产增减变化情况。

 3、合理使用资金,及时清理各种帐款,催收一切欠款,未经主管财务的领导批准,不得随意出借公款;审核每笔收支原始凭证,及时结算记帐,对违反规定的开支有权拒绝报销付款。发现问题及时查实并向有关领导汇报。

4、定期核对帐目,达到帐物相符;对学校调进调出及离退休人员及时核定,正确编制工资、奖金等发放表,处理好帐务。

 5、做好教职工工资、奖金、福利费等的核对与发放以及杂费的收支工作。

6、严格现金管理制度,每天结帐,夜间库存现金为零;所收各种资金应及时上交银行,向银行送付较大数额现金,必须两人同行,防止意外,对暂付的现金、支票等按规定及时报销结帐现金往来要当面点清,提付现金外出购货不得超过规定限额,使用转帐必须经准,按规定数额使用并清帐目。

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